Ответы экспертов
Загрузка

свежий вопрос

Где в Разделе 3 декларации по НДС отразить сумму платы за аренду федерального имущества, НДС по которой мы оплачиваем как налоговый агент? Если не включать в данный раздел, а только в раздел 2, то на каком основании и как тогда быть с пояснениями Раздела 2 Приложения5 Постановления 1137 от 26.12.2011, где сумма отраженная в Книге продаж (Раздел 8 декларации) должна соответствовать итогам Раздела 3 декларации по НДС? Заранее спасибо.

Добрый день! Будет ли облагаться НДФЛ доход физлица при продаже в 2016 году автомобиля, приобретенного после 01.01.2016?

В декабре 2015 нашему директору был выдан процентный займ (7%) сроком на год в сумме 300 000 руб. Возврат займа целиком в декабре 2016-го. Отражается ли в 2-НДФЛ за 2015г. НДФЛ с процентов, или в декабре 2015 проценты не начисляются?

Наш генеральный директор работает по трудовому договору. Кроме этого с ним заключен договор на аренду имущества (ПК, принтер, гараж для временного использования под склад). При выплате удерживаем и перечисляем в бюджет НДФЛ. Меня интересует отчетность по НДФЛ. Какие формы, сроки их представления? А гендиректор, как физлицо обязан отчитываться в ИФНС по НДФЛ с доходов, полученных за аренду имущества?

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, включается ли сумма полученного из бюджета субъекта РФ возмещения за часть санаторной путевки, оплаченной организацией, в доходы по налогу на прибыль?

Добрый день!

Помогите разобраться в ситуации. Я - индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом налогообложения «доходы», планирую заниматься сдачей в аренду нежилых помещений. На помещения будут заключаться соответствующие договоры аренды, а в отношении коммунальных платежей - планируем заключать агентские договоры. Подскажите, пожалуйста, правомерно ли в данном случае заключение агентских договоров, и, если да, то какие суммы будут подлежать налогообложению?

Можно применять патентную систему налогообложения, если предприниматель оказывает услуги по строительству жилья и иных построек?

Сотрудник едет на трудоустройство из другого города. Облагаются ли НДФЛ суммы, компенсирующие проезд потенциального сотрудника?

Физическое лицо, в собственности которого находятся нежилые помещения и автотранспорт, сдавало эти объекты в аренду как физлицо, при этом НДФЛ уплачивали налоговые агенты. В июле 2015 года физлицо зарегистрировалось качестве индивидуального предпринимателя по виду экономической деятельности «Сдача в аренду нежилых помещений». Вправе ли лицо сдавать в аренду часть нежилых помещений как физлицо, а другую часть помещений в качестве ИП. Возможно ли продолжение сдачи автотранспорта физлицом? Если это невозможно, то необходимо ли переоформлять все ранее заключенные договора?

Добрый день.

Наша организация осуществила переход с ЕНВД на УСН. В период применения ЕНВД от наших покупателей был получен аванс, но услуги им были оказаны после перехода на УСН. Нужно ли включать аванс в доходы по упрощенной системе?

ИП на УСН ("доходы") сдает помещение в аренду, счета-фактуры по коммунальным услугам копирует и передает арендаторам, перечисляющим ему коммунальные платежи отдельно от арендной платы. В арендную плату коммунальные услуги не входят. Энергоснабжающим организациям ИП оплачивает их сам. Включаются ли эти суммы в доходы?

Можно ли учесть при налогообложении прибыли затраты на выплату выходного пособия при расторжении трудового договора по соглашению сторон?
Проводим переговоры как с уже имеющимися, так и с потенциальными партнерами. Зачастую официальные встречи проходят в виде завтраков, обедов или ужинов как в офисе компании, так и за его пределами в кафе или ресторанах. Подскажите, правомерен ли учет обозначенных представительских затрат при налогообложении прибыли?

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Руководитель нашей компании решил организовать закупку продуктов питания (чай, кофе, сахар, сладости и т.д.) для своих сотрудников. Подпадают ли в данном случае приобретенные продукты под обложение НДС?

Вправе ли организация принять к вычету НДС, уплаченный при приобретении природного газа и его транспортировке? В отчетном периоде организацией осуществлялось производство тепловой энергии из газа, закупаемого у поставщика на основании договора поставки, который был впоследствии использован организацией для собственных нужд.

В прошлом году компания приобрела здание, которое предполагалось сдавать в аренду. До сих пор арендаторы не найдены, то есть дохода здание не приносит. Можно ли амортизационные отчисления по зданию включить в расходы в целях налога на прибыль?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сократить срок годового патента, если оплачена только его третья часть?

На какие льготы можно претендовать работнику, если он понес расходы на лечение родственника?

ИП на УСН (объект налогообложения в виде доходов) заключил договор доверительного управления недвижимым имуществом с физическим лицом. Может ли ИП подать заявление в ИФНС на смену объекта налогообложения (доходы минус расходы)?

В чем заключаются особенности специальных режимов – УСН от ЕНВД? Какие расходы можно учесть при применении ЕНВД?

У физического лица есть недвижимость (нежилое помещение), как индивидуальный предприниматель (применяет УСН), он сдает эту недвижимость в аренду и получает доход. Если ИП решил больше не сдавать свою площадь в аренду, а вести на ней свою деятельность, которая у него находится на ЕНВД, может ли он рассчитывать на предоставление льготы на налог по имуществу?

Наша организация получила товар без НДС, к нему запасные части – с НДС. Могу ли я оприходовать товар одним наименованием. Как в этом случае быть с НДС?

Наша организация, являясь плательщиком ЕНВД и УСН, получила от единственного учредителя торговое помещение в безвозмездное пользование. В дальнейшем сдали его в субаренду. Какие налоги мы должны уплатить от получения имущества и сдачи его в субаренду?

Наша организация оказывает услуги по ремонту автотранспортных средств. Она расположена в регионе, где возможно применение ЕНВД по указанному виду деятельности. Возможно ли применение ЕНВД, если для выполнения определенных видов работ будет привлекаться другая организация?

Наша организация заключила договор о ремонте офиса со строительной фирмой. Одним из существенных условий договора подряда на ремонт офиса является то, что мы три раза в день кормим рабочих, которые проводят ремонт. Можем ли мы списать расходы на питание рабочих в уменьшение налогооблагаемой прибыли?

На какой системе выгоднее вести бухгалтерский учет интернет­-магазина – УСН или ЕНВД? Какую форму выбрать – ИП или ООО? Клиенты, как физические, так и юридические лица, будут перечислять деньги на расчетный счет.

Я купила в декабре 2009 года квартиру в новостройке в Москве. Акт приема­передачи квартиры получила в июне 2010 года, а собственность – только в июне 2011 года. В апреле 2011 года меня сократили на работе в связи с ликвидацией ИП. В декабре 2011 года устроилась на другую работу и оттуда ушла в декрет. В 2012 году я родила ребенка и уже третий год сижу по уходу за ребенком. Я хотела подать документы на имущественный вычет 3­НДФЛ, но мне сказали, что срок давности прошел (3 года с момента покупки квартиры) и я потеряла право на него. Имею ли я еще право подать документы на имущественный вычет?

Фирма заключила договор подряда на капитальный ремонт офиса с физическим лицом. По условиям договора подрядчик выполняет работы с использованием стройматериалов заказчика. Кроме того, подрядчику предоставляются средства индивидуальной защиты (респиратор и перчатки), инвентарь, не подлежащий возврату (кисти, шпатели и пр.), а также во временное пользование - механизированный инструмент (электродрель и др.) Облагается ли НДС передача СИЗ и инвентаря, предоставление дрели в безвозмездное пользование? Не возникает ли у физического лица дополнительный доход от использования перечисленным имуществом?

Можно ли принять расходы на экспертную систему по бухгалтерскому учету при УСН 15 процентов?

Наша компания приобретает абонементы на год для сотрудников. Можем ли мы учесть расходы на покупку абонементов в фитнес­клуб в составе затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль?