Ответы экспертов
Загрузка

свежий вопрос

Поставщик выставил «авансовый» счет-фактуру, после чего изменились его юридический адрес и КПП. При регистрации счета-фактуры в книге покупок какой КПП указать?

Участник ООО, владеющий 20% доли в уставном капитале, подал заявление о выходе и о выплате ему действительной стоимости его доли. Участнику была выплачена действительная стоимость его доли за вычетом суммы налога на добавленную стоимость. При этом Общество сослалось на то, что оно находится на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС. Данное решение о выплате вызвало возражения у Участника, который считал, что сумма выплаты должна определяться с увеличением ее на сумму налога на добавленную стоимость.Правомерны ли возражения участника?

Работнику выплатили вознаграждение к празднику в сумме 2000 рублей. Но по коллективному договору в том же году он уже получил подарок к юбилею - 3000 рублей. Надо ли теперь удержать НДФЛ?

Если можно погасить деньгами чужую налоговую задолженность, то можно ли зачесть свою налоговую переплату в счет погашения чужого налогового долга?

Сотрудник вернулся из командировки позднее того дня, что указан в приказе, билет на обратную дорогу оплачен организацией-работодателем. Возникает ли у работника доход в натуральной форме?

Организация – арендатор земельного участка передает другому лицу право аренды за плату. Нужно ли начислять НДС?

Организация поручила вывоз офисного мусора специализированной организации. Нужно ли вносить плату за вред природе?

Добрый день! Организация продает ГСМ на внутренний рынок и на экспорт , ведется раздельный учет и рассчитывается удельный вес вычетов НДС. В одном квартале был получен аванс от покупателя , с него начислен НДС ,а в следующем квартале произвели отгрузку и приняли НДС к вычету. Рассчитывается ли удельный вес вычетов НДС с учетом принятого к вычету НДС с аванса?

Кафе применяет УСН. Учитывается ли при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применение УСН, стоимость продуктов, используемых для приготовления блюд и безалкогольных напитков? А также в отношении покупных товаров, приобретаемых данным кафе?

У организации на УСН возникают доходы при переоценке дебиторской задолженности в валюте. Учитывать ли их при налогообложении?

Наша компания осуществляет деятельность по купле-продаже иностранной валюты на рынке Foreх путем заключения договоров с клиентами (физическими лицами). По некоторым операциям с валютой организация получила доход, по некоторым – убытки. Соответственно, несет убыток и физическое лицо . Правомерно уменьшить ли доход от операций на рынке Forex на величину убытков, понесенных на рынке Forex?

Индивидуальный предприниматель применяет патентную систему налогообложения в отношении услуг по обучению населения на курсах компьютерной грамотности. ИП заключает договоры на оказание услуг по обучению на курсах с организациями, в которых организации являются заказчиками, а ИП исполнителем, при этом занятия компьютерной грамотности проводятся для сотрудников организации. Вправе ли индивидуальный предприниматель оказывать данные услуги организациям при применении ПСН?

Должна ли организация в 2016 году вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду автомобилем?

Работник использует личный мобильный телефон, а услуги связи оплачивает организация. Из расшифровки видно, что работник вел личные переговоры. Можно ли принять к вычету «входной» НДС по личным переговорам?

Для подтверждения основного вида деятельности в ФСС РФ какой показатель дохода взять – только со счета 90 или еще и со счета 91?

Я – ИП, хочу заняться грузовыми автоперевозками. Могу ли я применять ЕНВД? Если да, то сколько я могу иметь машин в «парке», чтобы не потерять это право?

Я – индивидуальный предприниматель, планирую открыть свое кафе (столовую). Налоги буду исчислять по спецрежиму – ЕНВД. Подскажите, как рассчитать налог – он должен исчисляться со всей площади кафе или только с площади, где находится барная стойка с кассой? И какой код по ОКВЭД я должен указать?

Мы арендуем складское помещение, в котором находятся несколько станков. Этими станками мы пользуемся при изготовлении продукции, которую впоследствии продаем. Указанные станки не являются нашим имуществом, у нас на балансе они не числятся, но наш арендодатель утверждает, что за эти станки мы должны платить налог на имущество, так как именно мы ими пользуемся. Разве это так?

Организация применяет общую систему налогообложения. На балансе данной организации числится столовая, которая оказывает услуги, как работникам организации, так и сторонним лицам. Как следует в рассматриваемой ситуации определять налоговую базу в отношении услуг, оказываемых данной столовой?

Должен ли предприниматель, работающий на УСН, платить НДС со стоимости помещения, выкупаемого из муниципальной собственности?

В какой строке декларации по налогу на прибыль отражается выручка от продажи доли в уставном капитале?

<p>Работник использует личный мобильный телефон, а услуги связи оплачивает организация. Из расшифровки видно, что работник вел личные переговоры. Можно ли принять к вычету «входной» НДС по личным переговорам?</p>

По условиям договора подряда россиянин (подрядчик) платит НДФЛ самостоятельно. Организация (заказчик) должна удержать НДФЛ?

Где в Разделе 3 декларации по НДС отразить сумму платы за аренду федерального имущества, НДС по которой мы оплачиваем как налоговый агент? Если не включать в данный раздел, а только в раздел 2, то на каком основании и как тогда быть с пояснениями Раздела 2 Приложения5 Постановления 1137 от 26.12.2011, где сумма отраженная в Книге продаж (Раздел 8 декларации) должна соответствовать итогам Раздела 3 декларации по НДС? Заранее спасибо.

Добрый день! Будет ли облагаться НДФЛ доход физлица при продаже в 2016 году автомобиля, приобретенного после 01.01.2016?

В декабре 2015 нашему директору был выдан процентный займ (7%) сроком на год в сумме 300 000 руб. Возврат займа целиком в декабре 2016-го. Отражается ли в 2-НДФЛ за 2015г. НДФЛ с процентов, или в декабре 2015 проценты не начисляются?

Наш генеральный директор работает по трудовому договору. Кроме этого с ним заключен договор на аренду имущества (ПК, принтер, гараж для временного использования под склад). При выплате удерживаем и перечисляем в бюджет НДФЛ. Меня интересует отчетность по НДФЛ. Какие формы, сроки их представления? А гендиректор, как физлицо обязан отчитываться в ИФНС по НДФЛ с доходов, полученных за аренду имущества?

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, включается ли сумма полученного из бюджета субъекта РФ возмещения за часть санаторной путевки, оплаченной организацией, в доходы по налогу на прибыль?

Добрый день!

Помогите разобраться в ситуации. Я - индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом налогообложения «доходы», планирую заниматься сдачей в аренду нежилых помещений. На помещения будут заключаться соответствующие договоры аренды, а в отношении коммунальных платежей - планируем заключать агентские договоры. Подскажите, пожалуйста, правомерно ли в данном случае заключение агентских договоров, и, если да, то какие суммы будут подлежать налогообложению?

Можно применять патентную систему налогообложения, если предприниматель оказывает услуги по строительству жилья и иных построек?